4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
33
Data de Lançamento: 05/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
143
416/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
394,00
142
497/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
394,00
142
498/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
394,00
142
499/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
122,84
122,84
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
771/000-2015       
55,35
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 50 - R$ 1581,29
Vl.Total:
55,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,49
2 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 49 - R$ 1928,20
67,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
984,94
984,94
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
772/000-2015       
288,55
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 52 - R$ 8244,22
Vl.Total:
288,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
696,39
2 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 48 - R$ 19896,75
696,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
1.482,02
1.482,02
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
773/000-2015       
1.482,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 54 - R$ 42343,47
Vl.Total:
1.482,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
596,52
596,52
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
774/000-2015       
596,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 371 - R$ 17043,32
Vl.Total:
596,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.602,53
1.602,53
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
775/000-2015       
1.602,53
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 348 - R$ 14568,41
Vl.Total:
1.602,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.043,20
1.043,20
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
776/000-2015       
1.043,20
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 347 - R$ 9483,68
Vl.Total:
1.043,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/035-2015       
82,90
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/007-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
179,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
1321/003-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
179,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
112,10
41
1587/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
112,10
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
2.500,00
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
1.235,50
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/007-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
676,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
26,0000
8,50
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
535,50
SV
63,0000
8,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
24,00
SV
3,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
1.421,50
413
1685/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
728,00
Un.:
SV
Quantidade:
28,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
12,00
SV
1,0000
12,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
28,00
SV
4,0000
7,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
637,50
SV
75,0000
8,50
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
16,00
SV
2,0000
8,00
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
252,77
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/004-2015       
0,08
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
Vl.Total:
230,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2.960,0000
0,20
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
21,89
SV
110,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
1.260,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/004-2015       
140,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.260,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
81,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/006-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
367,08
186
3221/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
139,55
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
227,53
MÊS
2,8900
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
55,53
143
3222/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
55,53
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1800
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
135,45
71
3224/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
86,47
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
48,98
MÊS
0,6200
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
88,13
4
3225/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
88,13
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2900
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
349,75
51
3226/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
253,36
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
96,39
MÊS
0,6100
157,50
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
153,77
41
3227/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
153,77
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5000
304,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
108,89
231
3228/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
108,89
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
229,56
766
3229/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
102,57
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
126,99
MÊS
0,8100
157,50
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
237,34
4
3307/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
237,34
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7800
304,80
0,00
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
401,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
400
3481/002-2015       
36,50
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
401,50
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
11,0000
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
0,00
12.370,68
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
0,00
413
4200/004-2015       
113,42
Item:
1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL, PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL, PRÓTESE 
TOTAL
Vl.Total:
7.032,04
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
62,0000
145,82
2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇÃO
5.249,52
SV
36,0000
44,56
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
89,12
SV
2,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
4.335,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/006-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.335,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
425,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
1.035,60
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
4400/000-2015       
690,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
172,80
2 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSO TETO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
345,60
SV
2,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
5.853,60
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5060/000-2015       
0,03
Item:
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
Vl.Total:
429,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
13.000,0000
3,05
2 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
2.440,00
FR
800,0000
0,15
3 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.731,60
DRAG
11.700,0000
0,05
4 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG  - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.253,00
CAP
25.060,0000
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
17.043,32
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/004-2015       
1.857,60
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - REF. 4ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
17.043,32
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,1700
0,00
4091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
280,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
0,00
315
5571/000-2015       
280,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO . 16mt - PARA INSTALAÇÃO NA PORTA 
DA UNIDADE ESF NOSSO TETO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
380,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
0,00
315
5572/000-2015       
380,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO COM 1X1,20M - PARA INSTALAÇÃO 
NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - REGISTRO B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
867,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
5578/001-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
867,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
85,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
140,18
278
5579/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
94,37
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
45,81
MÊS
0,2900
157,50
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
32.048,88
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/002-2015       
11,64
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
22.232,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.910,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
4.033,26
KG
291,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(E.E. FUND - 31,33%), (E.E. MÉDIO - 48,88%), (ETEC - 18/41%), (E.E. EJA - 1,38%) - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
5.783,22
KG
1.083,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
-22.232,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/002-2015 - 01
-22.232,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5600/2-2015 - MOTIVO: TROCA DE FORNECEDOR PARA ESTE ITEM
Vl.Total:
-22.232,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
-4.033,26
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/002-2015 - 02
-4.033,26
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5600/2-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 123/2015
Vl.Total:
-4.033,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
182,07
4
5606/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
20,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1300
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
161,27
MÊS
2,0500
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
222,00
4
5607/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
222,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7300
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
505,20
645
5608/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
178,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
326,70
MÊS
4,1500
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
284,50
477
5610/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
104,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
179,85
MÊS
2,2800
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
56,90
143
5611/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
56,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1900
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
86,69
186
5612/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
86,69
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,1000
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
155,99
103
5613/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
109,36
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
46,63
MÊS
0,5900
78,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
11.635,88
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/005-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
7.469,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
684,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), 
(EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
4.166,60
KG
1.004,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-4.166,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/005-2015 - 01
-4.166,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5658/5-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-4.166,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
11.656,63
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/006-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
7.469,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
684,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), 
(EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
4.187,35
KG
1.009,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-4.187,35
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/006-2015 - 01
-4.187,35
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5658/6-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-4.187,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.171,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
431
5739/001-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.171,50
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1.562,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
393,75
431
5739/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
393,75
Un.:
UNI
Quantidade:
525,0000
0,75
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
10.440,86
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5850/000-2015       
0,09
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB
Vl.Total:
153,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,06
2 - GLICLAZIDA 80MG  - CIFARMA
1.098,90
COMP
19.980,0000
0,26
3 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN
394,50
COMP
1.500,0000
0,12
4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - MERCK
2.321,16
COMP
20.010,0000
0,12
5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MERCK
4.201,20
COMP
35.010,0000
2,80
6 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G  + APLICADOR - EMS / NOVAQUÍMICA
1.400,00
TB
500,0000
3,06
7 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA
765,00
TB
250,0000
0,11
8 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
107,10
COMP
1.020,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
-1.098,90
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5850/000-2015 - 01
-1.098,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5850/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO ITEM 2 - A EMPRESA NÃO POSSUI 
MAIS O MEDICAMENTO
Vl.Total:
-1.098,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
141,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/004-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
141,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/004-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
50,82
636
6368/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,82
Un.:
SV
Quantidade:
0,7800
65,00
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
492,65
41
6577/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
492,65
Un.:
SV
Quantidade:
9.853,0000
0,05
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
6.286,92
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6607/003-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 
A 15/09/15 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
3.090,19
SV
0,9700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
3.196,76
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6608/003-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 
A 15/09/15 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
20,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/006-2015       
20,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
3.482,70
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.906.781/0001-00
0,00
506
6646/001-2015       
12,35
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EE FUND 
- 42,56%, EE MÉDIO - 32,98%, EE ETEC - 7,80% - EE EJA - 0,7%, MÉDIO ETEC - 3,55%, EE EJA MÉDIO - 
0,35%, AEE ESTADUAL - 0,71%, CEEJA FUND - 4,26%, CEEJA MÉDIO - 7,09% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.482,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
282,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.482,15
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
6647/002-2015       
95,00
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
Vl.Total:
1.330,00
Vl. Unit.:
Un.:
SC
Quantidade:
14,0000
8,95
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO – Pacote com 500 gramas - ITAIQUARA - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
152,15
KG
17,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
613,06
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/005-2015       
4,06
Item:
1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA 
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
613,06
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
151,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6804/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6805/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6806/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6807/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
600,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6808/003-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 
BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6809/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6810/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6811/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
600,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6812/003-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6827/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6830/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES 
DE FREITAS, 221 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6831/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO 
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PEREIRA, 10 - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6832/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI 
FILHO, 421 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6833/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6834/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO 
MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6835/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA 
PALHA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6836/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6837/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6838/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6839/003-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6840/003-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6841/003-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6842/003-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6843/003-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
6844/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, 
45 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
6845/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6846/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, 
AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
6848/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.969,02
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6904/001-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
682,08
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
84,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
1.286,94
KG
241,0000
2.303,76
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6905/001-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
755,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
93,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
1.548,60
KG
290,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
21.174,33
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/004-2015       
1.390,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - SETEMBRO/15 -  C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.174,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
15,2300
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
42.343,47
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
0,00
542
7380/002-2015       
2.171,39
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA EMEF 
PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383/2014 - C/C 
28883-7 BB - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/2015 - C.I 97/2015 - REF. 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
42.343,47
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
19,5000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
7395/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO 
COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7396/003-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO 
AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7397/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - 
CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
7398/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA 
RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
4.785,68
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7435/003-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
SV
1,0000
1.595,24
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO 
ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
1.595,24
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.782,73
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7436/003-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO 
ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15- C/C 382-2 CEF - FMFEPS
3.955,35
SV
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
4.570,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
326
7449/000-2015       
1.150,00
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / SL 
0985-C
Vl.Total:
1.150,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
680,00
2 - CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em 
chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m 
x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - SANTA LUZIA / SL 0280-A
680,00
UN
1,0000
1.370,00
3 - CONTEINER AMBIENTAL COM TAMPA 306 KG NA COR BRANCA. Capacidade 660L/306Kg, Peso 43 Kg, Altura 
1200 mm, Largura 1370 mm, Profundidade 794 mm. - CONTEMAR / C700 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF 
NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.740,00
UN
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.000,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
458
7457/000-2015       
40,00
Item:
1 - Cadeiras plásticas brancas com descanso de braço, medidas aproximdas de 80,0 x 55,0 x 41,0 cm, com 
antiderrapante nos pés, permite empilhamento das cadeiras, encosto em formato trançado, suporta até 140 kg, 
seguindo as normas ABNT e NBR. - MOR - BELA VISTA - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA ACADEMIA DE 
SAÚDE - C/C 392-0 CEF - PORTARIA 1935 DE 10/09/2012 - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
7579/004-2015       
7.171,76
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.171,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
7581/004-2015       
1.195,30
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E CEMITÉRIO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.195,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.079,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
15
7584/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a 
definir. - DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - GABINETE
Vl.Total:
2.079,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
7595/004-2015       
7.570,20
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E ORÇAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
852,20
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
780
7670/000-2015       
42,61
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
852,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
127,83
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
49
7705/000-2015       
42,61
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
127,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
7.306,90
211
7708/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.306,90
Un.:
UN
Quantidade:
821,0000
8,90
0,00
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
336,45
41
7719/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
336,45
Un.:
SV
Quantidade:
6.729,0000
0,05
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
2.794,60
431
7725/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.794,60
Un.:
UN
Quantidade:
314,0000
8,90
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
3.139,20
411
7726/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.139,20
Un.:
UN
Quantidade:
327,0000
9,60
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
2.088,40
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
560
7773/000-2015       
5,80
Item:
1 - Apagador para quadro negro de madeira, medindo aproximadamente 180mm de comprimento x 20mm de 
altura x 60mm de largura, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente 
contendo 12 unidades. - STALO
Vl.Total:
58,00
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
10,0000
11,28
2 - Papel vergê 180 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - JOTAPEL
225,60
PCT
20,0000
11,28
3 - Papel vergê 180 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - JOTAPEL
225,60
PCT
20,0000
11,28
4 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - JOTAPEL
1.128,00
PCT
100,0000
11,28
5 - Papel vergê 180 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
225,60
PCT
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
folhas. - JOTAPEL
11,28
6 - Papel vergê 180 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - JOTAPEL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
225,60
PCT
20,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
7.069,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
560
7778/000-2015       
15,12
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Embalagem com 05 unidades. - FITPEL
Vl.Total:
3.024,00
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
200,0000
2,14
2 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm 
(comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão 
resistente, contendo 12 unidades. - LEO LEO
1.070,00
CX
500,0000
29,75
3 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, 
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - POLIFIX - 
PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.975,00
RL
100,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
29,75
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
319
7807/000-2015       
29,75
Item:
1 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, 
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. Com dados de 
identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX - PARA USO 
DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624025-7 CEV - SAÚDE
Vl.Total:
29,75
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
0,00
6236/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
0,00
1.804,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.398.022/0001-51
0,00
458
7832/000-2015       
44,00
Item:
1 - FITA PH VAGINAL 4.0 A 7.0 - COM 100 UNIDADES - PAPEL INDICADOR EM TIRAS PARA VERIFICAÇÃO DO 
PH VAGINAL NA ESCALA DE 4.0 A 7.0, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E 
VALIDADE - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - DANDO ANDAMENTO AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A 
QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SAÚDE PARA A ABORDAGEM SINDROMICA E CONTROLE DA SÍFILIS EM 
GESTANTES CONGÊNITAS - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.804,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
41,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
715,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
433
7863/000-2015       
7,15
Item:
1 - RAAS - Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - Formulário da Atenção Psicossocial no CAPS, 50x2 
vias, impresso na cor: preto,  Em papel sulfite 56g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte 
final. - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
715,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
100,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
0,00
24.879,33
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
560
7934/001-2015       
6.050,00
Item:
1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades: escalada, escorregador 
curvo grande, escorregador reto pequeno, piscina de bolinhas, protetor com timão, jogo da memória, paredes 
para escalar, labirinto inferior. Com certificado INMETRO. Medidas aprox. Do produto: Altura: 
1,85m/Largura:2,5m/ Comprimento: 4,5m.Medidas aprox. Dos módulos com embalagem: Altura:35cm / 
Largura:1,41m / Comprimento:1,1m / Altura:1,3m / Largura:45cm / Comprimento:1m / Altura:1,79m   /Largura: 
76cm / Comprimento: 1,26m - FRESO
Vl.Total:
6.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.500,00
2 - Playground com Balanço: Projetado para crianças de 2 a 5 anos, o formato hexagonal tem mais 
possibilidades de diversão porque permite a instalação de componentes em 6 lados utilizáveis ao invés de 
apenas 4 nos formatos tradicionais, 1 módulo em formato hexagonal, meia plataforma, escada de apoio e de 
acesso à meia plataforma, escorregador reto pequeno, escorregador curvo pequeno, escalada pequena, portinha 
elevadiça retrátil com visor na parte superior e abertura feita através de uma cordinha, 2 paredes em "V" com 
a parte superior das paredes em forma de ameias (como um castelo), 1 peça em forma de arco e aberturas 
inferiores em formato de semi-círculo para passagem.
1 tabelinha de basquete com tabela e aro (acompanha mini-bola de basquete), 1 cavalete plástico com timão 
que gira de verdade e conector instalado na parte superior da parede e 1 tirante horizontal para pendurar 2 
balanços em forma de jatinho, os 2 balanços em forma de jatinho (Balanço Jet) com aberturas para passagem 
das pernas da criança e 2 peças laterais em forma de joystick que se movimentam para a frente e para trás 
pela ação da criança. Locais próprios para fixação no piso, se necessário.Embalagem em plástico resistente. 
Matéria-prima empregada, polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno 
pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Com 
certificado INMETRO. Dimensões aproximadas: altura 1,48m / largura 3,30m / comprimento 3,25m. - FRESO
9.000,00
UN
2,0000
27,42
3 - Blocos Lógicos:Conjunto confeccionado  em  madeira,  contendo  48  peças  em  03 cores  diferentes  
(amarela,  azul  e vermelha). Acondicionado em Caixa tipo tijolo, tamanho 6,0x26x18cm aproximadamente. - 
EDIT. FUND.
274,20
UN
10,0000
26,30
4 - Boneco menino branco com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com 
camiseta. - SIDERAL
341,90
UN
13,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
27,27
5 - Boneca menina branca com aproximadamente 26, 5 cm  - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com 
camiseta e tiarinha. - SIDERAL
354,51
UN
13,0000
27,27
6 - Boneco menino negro com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com 
camiseta. - SIDERAL
354,51
UN
13,0000
27,27
7 - Boneca menina negra com aproximadamente 26, 5 cm  - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com 
camiseta e tiarinha. - SIDERAL
354,51
UN
13,0000
1.850,00
8 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - Casa de bonecas em Polietileno: - Portas, telha e janelas de 
plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima 
de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 128 cm, Largura: 123 cm, Comprimento: 122 cm - FRESO
7.400,00
UN
4,0000
249,90
9 - TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro de fantoche, medindo 
aproximadamente 1,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas em 
gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada facilitando a 
estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão. - EDIT. FUND -  - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - 
EDUCAÇÃO
749,70
UN
3,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
1.037,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
319
8355/000-2015       
10,37
Item:
1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.037,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
353,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
319
8359/000-2015       
17,90
Item:
1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca, com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, 
sistema de quebra meia lua de 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível de 100 mm x 18 mm e sistema 
de trava em plástico resistente de cores sortidas de 35 mm x 15 mm fechado e 42 mm x 15 mm aberto, 
acondicionado em embalagem contendo 12 unidades. - CIS
Vl.Total:
53,70
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
6,00
2 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
300,00
CX
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
45,48
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
431
8401/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
45,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
45,48
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
348
8406/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
45,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
136,44
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
8413/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
45,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
90,96
KG
12,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
136,44
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
8423/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
90,96
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
45,48
KG
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
1.841,93
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
8433/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
Vl.Total:
256,70
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
170,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
242,56
KG
32,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
1.212,80
KG
160,0000
1,17
4 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: Linear 
alquil benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. O 
produto deverá conter tensoativo biodegradável. Constar data de fabricação e validade. - PERFECT - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
129,87
FR
111,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
690,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
690,00
323
8506/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA 
USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE REGISTRO/SP (FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 125/2014) - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
690,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
690,00
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
1.581,29
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/004-2015       
211,75
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.581,29
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,4700
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
8.244,22
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/005-2015       
580,30
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
8.244,22
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
14,2100
0,00
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8601/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
211,39
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8602/000-2015       
73,90
Item:
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Vl.Total:
73,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1,95
2 - VEDADOR - 14X20
1,95
UNI
1,0000
39,94
3 - FILTRO DE AR
39,94
UN
1,0000
25,06
4 - ELEMENTO FILTRANTE
25,06
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
20,04
6 - VELA DE IGNIÇAO
20,04
UN
1,0000
29,50
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
0,00
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
410,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
413
8603/000-2015       
410,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento de rodas, oxisanitização interna e terceira 
revisão - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO SETOR DE AMBULÂNCIA 
DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
410,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8604/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
211,39
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8605/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
73,90
Item:
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Vl.Total:
73,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1,95
2 - VEDADOR - 14X20
1,95
UNI
1,0000
39,94
3 - FILTRO DE AR
39,94
UN
1,0000
25,06
4 - ELEMENTO FILTRANTE
25,06
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
20,04
6 - VELA DE IGNIÇAO
20,04
UN
1,0000
29,50
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
0,00
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
410,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
413
8606/000-2015       
410,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento de rodas, oxisanitização interna e terceira 
revisão  - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO SETOR DE AMBULÂNCIA 
DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
410,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
64,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
319
8609/000-2015       
3,80
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
22,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2,06
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
3,90
3 - MELAO
11,70
UN
3,0000
3,43
4 - MORANGO - PARA USO NO EVENTO DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO A SER 
REALIZADO NO DIA 27/08/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
13,72
CX
4,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
3.650,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
8613/000-2015       
73,00
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração 
e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com 
braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em 
metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação do  Inmetro. Registro no 
M.S./ANVISA.  - ACCUMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
519,38
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8643/000-2015       
34,86
Item:
1 - Cartão de memória micro, Tipo : MicroSD / Capacidade : 8GB, Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 
MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / - SANDISK
Vl.Total:
104,58
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
41,48
2 - Cartão de memória, Fator de forma: SDHC (8GB) / Capacidade: 8GB, Temperatura operacional: -13º F a 
185º F (-25º C a 85º C), Temperatura de armazenamento: -40º F a 185º F (-40º C a 85º C), Compatibilidade: 
São compatíveis com todos os dispositivos host habilitados SDHC/SDXC e SDHC-I/SDXC-I (UHS-I), 
Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / Peso: 14 
gramas - SANDISK - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
414,80
UN
10,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
153,50
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8644/000-2015       
153,50
Item:
1 - Programa de edição, com solução profissional para fotografia, oferecer as ferramentas necessárias para 
organizar, editar, realçar e compartilhar imagens no desktop ou dispositivo móvel, com vasta biblioteca de 
vídeos explicativos, e com acesso às últimas inovações em edição de imagens. - ADOBE / PHOTOSHOP - PARA 
UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
153,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.649,75
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8645/000-2015       
163,43
Item:
1 - Papel fotográfico para impressoras jato de tinta, Ótima qualidade e durabilidade, impressões em alta 
resolução com cores vivas e nítidas, Papel resistente a água, secagem imediata, evitando que a foto fique 
borrada, Ideal para impressoras jato de tinta (ink jet), Tamanho Super A3 150g, pacote com 100 folhas - BULK
Vl.Total:
817,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
24,12
2 - Papel fotográfico para impressora jato de tinta, Impressões em alta resolução com cores vivas e de 
qualidade, Formato A4, Gramatura:180g, pacote com 50 folhas - MULTILASER
482,40
UN
20,0000
35,02
3 - Papel para impressões fotográficas em jato de tinta, Impressões com qualidade profissional em papel 
brilhante, Especificações: Formato: 10 x 15 / Contendo 50 folhas / 94 gramas - BULK - PARA UTILIZAÇÃO DA 
OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
350,20
UN
10,0000
15,61
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8646/000-2015       
5,46
Item:
1 - Pincel para quadro branco magnético, para fixação em quadros imantados - RADEX
Vl.Total:
10,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,69
2 - Apagador para quadro branco com suporte para caneta, feltro com 2 mm de espessura, Dimensões 
aproximada de  143 x 50 x 28mm  - KAZ - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS 
4,69
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
- C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
163,44
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
666
8647/000-2015       
163,44
Item:
1 - Quadro Branco Magnético / Superfície de secagem rápida, Com apoio para apagador e pincéis / Moldura em 
alumínio, Dimensões/ Peso: 900mm x 1200mm / 5.6kg - EASY OFFICE - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE 
FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
163,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
3.703,56
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/001-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
353,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
192,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
81,38
KG
26,0000
3,09
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
540,75
KG
175,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
301,04
KG
71,0000
1,88
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.524,68
UN
811,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
2.825,22
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/002-2015       
3,37
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
909,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
270,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
685,63
KG
253,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,00
KG
40,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
3,87
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
801,09
KG
207,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
5.567,59
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/003-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.154,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.258,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
4,24
4 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
347,68
KG
82,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
662,24
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/002-2015       
3,73
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
477,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
128,0000
6,16
2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
184,80
KG
30,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
477,44
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/004-2015       
3,73
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
477,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
128,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
656,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/005-2015       
3,73
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
477,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
128,0000
6,16
2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
178,64
KG
29,0000
0,00
7025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
322,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
8687/000-2015       
4,35
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO X JACUPIRANGA
Vl.Total:
130,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
6,40
2 - PASSAGEM - REGISTRO X CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E CREAS - C/C 
28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
192,00
SV
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
2.103,85
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
8690/000-2015       
0,08
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G)
Vl.Total:
203,85
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.700,0000
0,09
2 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ACTAVIS (G)
85,00
COMP
1.000,0000
0,21
3 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR (G)
315,00
COMP
1.500,0000
0,15
4 - FLUCONAZOL 150MG - FLUCOVIL / MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.500,00
CAP
10.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
0,00
1.782,90
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
0,00
319
8695/000-2015       
0,21
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.782,90
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
8.490,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
90,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8708/000-2015       
1,80
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
0,00
99,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
8709/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
226,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
8795/000-2015       
25,10
Item:
1 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 40 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: 
37 cm (diâmetro) x 46 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - 
JSN
Vl.Total:
75,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
151,60
KG
20,0000
1.252,50
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
666
8803/000-2015       
1.252,50
Item:
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA TAMANHO A3 - BROTHER / MFCJ 5910DW - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA 
DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.252,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
63,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
8818/000-2015       
1,40
Item:
1 - PINCEL CHATO N° 18 - KAZ
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,75
2 - PINCEL CHATO, N° 20 - KAZ - AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C 
28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
35,00
UN
20,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
930,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
8820/000-2015       
16,00
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
4,50
2 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - BONANZA - AQUISIÇÃO PARA 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
450,00
CX
100,0000
0,00
7288/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
0,00
1.800,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.555.146/0002-20
0,00
458
8869/000-2015       
120,00
Item:
1 - REFIL PARA MÁSCARA FACIAL - DRAGER SAFETY - MODELO X-PLORE 6300 - PARA USO DA EQUIPE DE 
COMBATE DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS ATIVDADES DE NEBULIZAÇÃO NO ANO DENGUE 
2015/2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
496,80
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8877/000-2015       
496,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
496,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
249,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
8882/000-2015       
0,83
Item:
1 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - DA BARRA - PARA USO 
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
300,0000
0,00
7397/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
700,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
458
8936/000-2015       
70,00
Item:
1 - SACO HERMETICO 27X31 - 100 UNIDADES - MULTI BAG - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
NAS CÂMARAS/GELADEIRAS DE VACINAS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNOLÓGICOS 
PARA AS DEMAIS UNIDADES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
9.165,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
8938/001-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.165,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
780,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
9.165,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
8938/002-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.165,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
780,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO 
ODONTOLÓGICAS
0,00
679,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
293
8949/000-2015       
339,50
Item:
1 - Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca 
press-button, torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; 
confeccionada em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Um ano de garantia. - 
MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - REF. A TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
679,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
834,25
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8967/000-2015       
492,03
Item:
1 - Aquisição de: CONEXAO. RETORNO DOS BICOS
Vl.Total:
492,03
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
342,22
2 - MANGUEIRA. DE RETORNO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO 
NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 834,25 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
342,22
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
846,32
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8972/000-2015       
238,56
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DE ALIMENTAÇÃO MOTOR
Vl.Total:
238,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,00
2 - MANGUEIRA. ALIMENTAÇAO DO MOTOR
284,00
2,0000
24,14
3 - AQUISIÇÃO; NIPE
48,28
UN
2,0000
39,76
4 - Aquisição de: CONEXAO
159,04
UN
4,0000
116,44
5 - FLEXIVEL - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO REF. PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 
846,32 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
116,44
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
350,36
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8977/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO, SANGRIA E LIMPEZA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA 
DJL 4569 DO SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 350,36 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,36
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
240,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
8989/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
40,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA DE 
SANGUE EM JEJUM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
120,00
PCT
40,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO 
ODONTOLÓGICAS
0,00
9.400,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
293
8993/000-2015       
390,00
Item:
1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso 
com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, 
confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 
(um) ano. - MODELO D700 - DABI ATLANTE
Vl.Total:
1.950,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.490,00
2 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta 
rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; 
2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento 
Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de 
transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, 
rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com 
Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - 
MODELO D700 - DABI ATLANTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS REGISTRO B, ESF ALAY CORREA, 
ESF JARDIM SÃO NICOLAU, JARDIM SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
7.450,00
UN
5,0000
0,00
7481/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
200,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.367.009/0001-51
0,00
652
9002/000-2015       
200,00
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO . Reinstalação, mudança de local - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO DESTA 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
1.928,20
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
9034/001-2015       
211,75
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
066/2015 - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.928,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,1100
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
19.896,75
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
9034/002-2015       
580,30
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
19.896,75
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
34,2900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
86,62
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9371/000-2015       
86,62
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
86,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
110,25
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9373/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3600
81,67
2 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
80,85
HR
0,9900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
697,22
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9374/000-2015       
269,80
Item:
1 - INDUZIDO
Vl.Total:
269,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,49
2 - PORTA ESCOVA
155,49
UN
1,0000
80,23
3 - KIT DE BUCHAS
80,23
UN
1,0000
191,70
4 - REGULADOR DE VOLTAGEM  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
191,70
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,69
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9375/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,69
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9376/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
85,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9378/000-2015       
85,20
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
85,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,45
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9379/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
219,39
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9385/000-2015       
40,47
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
80,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
70,29
2 - CHICOTE PARA FAROL E PISCA
70,29
UN
1,0000
14,20
3 - LAMPADA DA SETA
28,40
UN
2,0000
39,76
4 - CABO PISCA ALERTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
39,76
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,04
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9386/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. Bateria - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA 
ATENDIMENTO NAS ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
470,53
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9387/000-2015       
340,75
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
340,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
64,89
2 - CABO POSITIVO
64,89
UN
1,0000
64,89
3 - CABO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA ATENDIMENTO NAS ESF 
DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
64,89
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
99,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9389/000-2015       
24,85
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF 
DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
115,02
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9390/000-2015       
29,82
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA 
ATENDIMENTO NO NASF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
85,20
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
210,70
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9391/000-2015       
81,67
Item:
1 - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO
Vl.Total:
90,65
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO
19,60
HR
0,2400
81,67
3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF 
DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
100,45
HR
1,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.055,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9392/000-2015       
340,03
Item:
1 - MANGA DE EIXO
Vl.Total:
680,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
94,25
2 - Aquisiçao de: PINO
94,25
UN
1,0000
30,45
3 - BATENTE DA SUSPENSAO
60,90
UN
2,0000
220,40
4 - KIT BARRA ESTABILIZADORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO 
NA ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
220,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
530,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9394/000-2015       
81,67
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
49,82
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NA ESF DESTA 
SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
320,31
HR
3,9200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,45
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9400/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
0,00
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
0,00
320,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
0,00
319
9441/000-2015       
8,00
Item:
1 - ELETRODO QUADRADO AUTOADESIVO COM MEDIDA 5X5CM - COMPATÍVEL COM O APARELHO DE 
TENS/FES
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8,00
2 - ELETRODO REDONDO COM MEDIDA DE 3CM - COMPATÍVEL COM APARELHO DE TENS/FES - PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,00
PAR
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
1.392,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
9451/000-2015       
2,90
Item:
1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos.  Composição mínima: resina 
acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no 
rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, 
telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.392,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
480,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
3.890,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
9455/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.890,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
390,05
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9511/000-2015       
390,05
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO NA 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
570,13
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9512/000-2015       
110,05
Item:
1 - BATENTE DA PORTA DIANTEIRA
Vl.Total:
220,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
350,03
2 - FECHADURA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,03
UN
1,0000
0,00
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
972,99
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
9513/001-2015       
1.390,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O 
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - 
09/09 A 30/09 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
972,99
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7000
0,00
7812/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
0,00
797,77
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
0,00
798
9515/000-2015       
797,77
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS 
CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELO CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
797,77
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7813/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
0,00
1.113,98
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
61.004.495/0001-11
0,00
669
9516/000-2015       
1.113,98
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS 
CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.113,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
948,30
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9521/000-2015       
295,08
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
590,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
34,08
2 - BATENTE DIANTEIRO
68,15
UN
2,0000
15,23
3 - COIFA DIANTEIRA
30,45
UN
2,0000
129,78
4 - BANDEJA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
259,55
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
10,62
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9522/000-2015       
81,69
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER , PLACA CWK 5741, PARA 
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
10,62
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
160,07
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9523/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, 
PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
160,07
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
220,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
9524/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO ELETRICO E MAQUINA VIDRO
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8900
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,3700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 220,00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
36,00
HR
0,4400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
518,52
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9525/000-2015       
245,05
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
245,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,25
2 - PENEIRA DO CARTER
65,25
UN
1,0000
20,74
3 - JUNTA CARTER
41,47
UN
2,0000
166,75
4 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 14.284-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
166,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
802,84
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9526/000-2015       
61,74
Item:
1 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
61,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
207,45
2 - AUTOMATICO. MOTOR DE PARTIDA
207,45
UN
1,0000
66,10
3 - SUPORTE DE ESCOVA
66,10
UN
1,0000
11,47
4 - BUCHA
11,47
UN
1,0000
4,21
5 - LAMPADA. BASE DE VIDRO
4,21
1,0000
62,35
6 - INTERRUPTOR DE FREIO
62,35
UN
1,0000
100,52
7 - INTERRUPTOR DE RE
100,52
UN
1,0000
91,98
8 - CONJUNTO. DE SOQUETE DE LANTERNA
91,98
1,0000
158,35
9 - MAQUINA DE VIDRO. MECANICA L/D
158,35
UN
1,0000
16,83
10 - Aquisiçao de: MANIVELA
33,66
UN
2,0000
0,92
11 - REBITE . ALUMINIO
1,84
UN
2,0000
0,99
12 - PORCA
1,98
UNI
2,0000
1,19
13 - GRAMPOS. TRAVA MANIVELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 802,84 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1,19
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
295,37
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9536/000-2015       
285,65
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
285,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,72
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
9,72
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.080,48
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9583/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
541,47
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,6300
81,67
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO  DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 1.080,48 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
539,01
HR
6,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.994,46
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9584/000-2015       
129,93
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
129,93
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
373,46
2 - MANGUEIRA. DA TURBINA
373,46
1,0000
242,82
3 - MANGUEIRA  DO INTERCOLER
485,64
UN
2,0000
4,97
4 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
6,0000
320,21
5 - SENSOR DE PRESSAO. DO TURBO
320,21
UN
1,0000
880,40
6 - JOGO DE REPARO. BICOS INJETORES
880,40
UN
1,0000
320,21
7 - Aquisiçao de: REPARO. WEST GATE DO TURBO
320,21
UN
1,0000
650,36
8 - REPARO. MOTOR ARRANQUE
650,36
UN
1,0000
120,70
9 - CHICOTE ELETRICO
120,70
UN
1,0000
9,94
10 - CONECTOR ELETRICO
39,76
UN
4,0000
185,31
11 - AUTOMATICO. DA IGNIÇÃO
185,31
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
173,95
12 - BENDIX DE PARTIDA
173,95
UN
1,0000
85,20
13 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,20
UN
1,0000
31,95
14 - PARAFUSO. REGULAGEM DA CORREIA
31,95
UN
1,0000
45,44
15 - Aquisição de: SUPORTE. REGULADOR DA CORREIA
45,44
UN
1,0000
122,12
16 - POLIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO  DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM 
TOTAL DE R$ 3994,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
122,12
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
330,11
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9585/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO  DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 
R$ 330,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
330,11
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.080,62
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9586/000-2015       
535,34
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO
Vl.Total:
535,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,44
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
45,44
UN
1,0000
175,37
3 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR
175,37
UN
1,0000
324,47
4 - Aquisição de: POLIA. COM SUPORTE - MANUTENÇÃO  DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM 
TOTAL DE R$ 1080,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
324,47
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
600,66
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9587/000-2015       
290,39
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
580,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,94
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO  DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
600,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
600,66
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9588/000-2015       
290,39
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
580,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,94
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO  DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
600,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.085,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
171
9595/000-2015       
234,00
Item:
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
Vl.Total:
234,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,01
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
60,01
UN
1,0000
34,00
3 - RETENTOR DO VOLANTE
34,00
UN
1,0000
220,00
4 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM
220,00
UN
1,0000
540,00
5 - KIT DE EMBREAGEM
540,00
UN
1,0000
194,00
6 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM
194,00
UN
1,0000
65,00
7 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
65,00
UN
1,0000
140,01
8 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
280,01
UN
2,0000
60,00
9 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT.
240,01
UN
4,0000
39,01
10 - RETENTOR DA RODA. DIANT.
78,01
UN
2,0000
139,96
11 - SENSOR  DE ROTAÇAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
139,96
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
690,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
172
9596/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM E FREIO
Vl.Total:
550,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,7300
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,00
HR
0,6100
81,67
3 - RETIFICA DO VOLANTE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S10  PLACA CCZ 4270 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
90,00
HR
1,1000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,05
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9607/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO TUBO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO 
DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 120,05 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,05
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
780,83
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9608/000-2015       
280,58
Item:
1 - Aquisiçao de: TUBO. DO MOTOR
Vl.Total:
280,58
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
420,50
2 - CATALIZADOR
420,50
1,0000
20,30
3 - JUNTA DO TUBO. SAIDA
40,60
2,0000
39,15
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. PARAFUSO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE 
USO DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 780,83 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
39,15
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,32
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9609/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E LIMPEZA DO SISTEMA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO 
DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 250,32 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,32
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,04
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9611/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS 
CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 80,04 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,05
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9612/000-2015       
25,01
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS CENTRAL, 
VALOR COM DESCONTO R$ 100,05 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
87,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9613/000-2015       
29,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS 
CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 87,00 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
40,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9614/000-2015       
20,30
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 40,60 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
825,78
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9615/000-2015       
130,51
Item:
1 - CANO DE AGUA
Vl.Total:
130,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,31
2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DA VALVULA TERMOSTATICA
49,31
UN
1,0000
59,46
3 - Aquisição de: SUPORTE. VALVULA TERMOSTATICA
59,46
UN
1,0000
84,11
4 - VALVULA TERMOSTATICA
84,11
UN
1,0000
162,41
5 - MANGUEIRA DO RADIADOR
162,41
UN
1,0000
339,98
6 - Aquisição de: BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 825,78 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
339,98
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
480,21
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9616/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM
Vl.Total:
280,13
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4300
81,67
2 - MÃO DE OBRA. REVISÃO DAS PORTAS E CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 
DE USO DO CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO DE 30% R$ 480,21 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
200,08
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
278,32
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9617/000-2015       
72,42
Item:
1 - CABO DE FREIO DE MAO
Vl.Total:
144,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
66,74
2 - REPARO. DO PATINS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS 
CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 278,32 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
133,48
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
180,49
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9618/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS 
CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 180,49 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,49
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,29
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9620/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE
Vl.Total:
250,07
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,68
2 - ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DO CRAS BLOCO B, 
VALOR COM DESCONTO R$ 280,29 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
30,22
HR
0,3700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
594,27
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9621/000-2015       
75,26
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
Vl.Total:
150,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
179,63
2 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
179,63
UN
1,0000
189,57
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
189,57
UN
1,0000
9,94
4 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
3,0000
14,91
5 - COXIM DE ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DO CRAS BLOCO 
B, VALOR COM DESCONTO R$ 594,27 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
44,73
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
76,12
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
9624/000-2015       
25,37
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 76,12 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
76,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.172,34
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
9625/000-2015       
10,16
Item:
1 - LAMPADA DA LANTERNA. TRASEIRA
Vl.Total:
20,31
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,16
2 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
29,73
3 - LAMPADA DO FAROL
59,46
UN
2,0000
69,61
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
139,21
UN
2,0000
72,51
5 - JUNÇÃO DA BARRA
145,01
UN
2,0000
78,31
6 - COXIM DE CAMBIO
78,31
UN
1,0000
280,58
7 - Aquisição de: BATERIA
280,58
UN
1,0000
342,21
8 - REPARO ALTERNADOR
342,21
UN
1,0000
43,47
9 - REPARO DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 1172,34 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
86,94
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,05
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9626/000-2015       
25,01
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 100,05 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
87,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9627/000-2015       
29,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO 
DE ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 87,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
149,94
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.122.815/0001-46
0,00
313
9676/000-2015       
74,97
Item:
1 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
VIC PHARMA - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
149,94
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
0,00
8023/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
445,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
336
9680/000-2015       
0,90
Item:
1 - SACO PLÁSTICO 05X24 - 100 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
445,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
495,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.014,28
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9687/000-2015       
68,88
Item:
1 - AMORTECEDOR. DA TAMPA
Vl.Total:
137,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
43,51
2 - TRINCO DA PORTA
43,51
UN
1,0000
162,41
3 - PORTA. LUVA
162,41
UN
1,0000
160,23
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
160,23
UN
1,0000
36,26
5 - PUXADOR. DO CAPO
36,26
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
319,01
6 - KIT DE EMBREAGEM
319,01
UN
1,0000
112,38
7 - FECHADURA. INTERNA
112,38
1,0000
42,72
8 - CABO DO CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 - DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
(VALOR COM DESCONTO 27,5% - R$ 1.014,28) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
42,72
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.804,30
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9688/000-2015       
130,50
Item:
1 - EXTINTOR
Vl.Total:
130,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
84,10
4 - CORREIA DENTADA
84,10
UN
1,0000
174,00
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
174,00
UN
1,0000
108,75
6 - BANDEJA DA SUSPENSÃO
217,50
2,0000
88,45
7 - PIVO DE SUSPENSAO
176,90
UN
2,0000
73,95
8 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
73,95
UN
1,0000
185,60
9 - HOMOCINETICA
371,20
UN
2,0000
155,15
10 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE, COIFA E CALÇO
155,15
UN
1,0000
185,60
11 - AMORTECEDOR TRASEIRO
371,20
UN
2,0000
188,50
12 - BARRA DE DIREÇAO
188,50
UN
1,0000
155,15
13 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
310,30
2,0000
191,40
14 - Aquisição de: PNEU
382,80
UN
2,0000
36,25
15 - Aquisição de: LANTERNA
72,50
UN
2,0000
18,85
16 - Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 - DE USO DO CRAS BLOCO B 
(VALOR COM DESCONTO 27,5% - R$ 2.804,30) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
37,70
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
580,67
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9689/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
279,31
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4200
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA
151,09
HR
1,8500
81,67
3 - MÃO DE OBRA. DE REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 - DE USO DO CRAS 
BLOCO B (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 580,67) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
320,56
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
9690/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCAR TERMINAL DIREÇÃO
Vl.Total:
209,90
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,5700
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,63
HR
0,3800
81,66
3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - DE USO DO 
ACOLHIMENTO (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 320,56) - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
80,03
HR
0,9800
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.145,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
9717/000-2015       
14,30
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.145,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
0,00
8099/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
462
9722/000-2015       
4,00
Item:
1 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DA PACIENTE S. M. P. PORTADORA DO VÍRUS HIV PARA 
TRATAMENTO NO COMPLEXO AMBULATORIAL REGIONAL E LABORATÓRIO REGIONAL CONSAÚDE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
8098/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
392,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
9724/000-2015       
98,00
Item:
1 - MEROPENÉM 500MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - COM 10 AMPOLAS - BIOCHIMICO - PARA USO DA 
PACIENTE VALDINÉIA APARECIDA DE CAMPOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
4,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
1.440,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
653
9773/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - MINI 700 - NHS 
- PARA CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.440,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
592,10
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.475.245/0001-87
0,00
797
9801/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
57,60
KG
30,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
2,04
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
20,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
68,00
UN
20,0000
0,90
8 - ABOBORA CABOCHA
18,00
KG
20,0000
2,70
9 - INHAME
27,00
KG
10,0000
4,70
10 - AMENDOIM COM CASCA
23,50
KG
5,0000
1,70
11 - LIMAO
17,00
KG
10,0000
1,37
12 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
38,00
KG
20,0000
2,28
14 - BRÓCOLIS
22,80
UN
10,0000
13,00
15 - GENGIBRE
65,00
KG
5,0000
3,43
16 - MORANGO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
68,60
CX
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
890,30
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
650
9804/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
76,80
KG
40,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,34
5 - ALFACE CRESPA - EXTRA
40,20
UN
30,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
1,37
7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
20,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO
126,00
KG
30,0000
1,70
11 - LIMAO
34,00
KG
20,0000
1,37
12 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
38,00
KG
20,0000
2,28
14 - BRÓCOLIS
34,20
UN
15,0000
3,43
15 - MORANGO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
102,90
CX
30,0000
90,00
8236/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANO MACIEL DE SOUZA
0,00
90,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
257.681.448-46
0,00
735
9899/000-2015       
90,00
Item:
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8497/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
0,00
42,26
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
410
10169/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIAS CLAUDINÉIA MELLO DOS SANTOS E ALYCIA VITÓRIA MELLO SANTOS PARA 
PASSAR EM PERÍCIA MÉDICA NO IMESC - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO 
PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 10/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - MAC - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
8838/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
105,39
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
10528/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DE IGUAPE, 
CAJATI E PARIQUERA-AÇU/SP - RESPECTIVAMENTE: 09/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, 
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
15/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, 17/09/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
0,00
8929/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
0,00
436
10622/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8930/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
10623/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DOS EVENTOS "FORUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" E "ANÚNCIO DOS NOVOS MUNICIPIOS DE 
SÃO PAULO PELA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 
DIA 24/09/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 18h35 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
2.496,14
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
112
10624/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
984,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S
339,60
SV
1,0000
509,43
3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S
1.018,86
SV
2,0000
76,40
4 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT - PLANEJ. URBANO
152,80
UN
2,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
4.040,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
0,00
653
10625/000-2015       
164,00
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL/VOC NEW 50CM
Vl.Total:
2.460,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
158,00
2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - VENTISOL/VOP 50CM - PARA SER UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS 
DOS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
1.580,00
UN
10,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
421,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
0,00
653
10626/000-2015       
421,00
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA USO 
DO CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
421,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
370,03
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
652
10627/000-2015       
370,03
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA FUSOR LASERJET 1022 - HP - PARA ATENDER A MÁQUINA DO 
CRAS AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
370,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8852/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10628/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR KARINA E LUIZA NO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SOROCABA/SP DIA 17/09/15, 
SAÍDA ÀS 4h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8853/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10629/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR INDÍGENAS PARA O EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO NA CIDADE DE PARIQUERA 
AÇU/SP DIA 19/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8854/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
296,34
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10630/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SERÁ 
REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS 26 E 27/09, 03, 04, 10 E 11/10/2015 - SAÍDA ÀS 
07h15 E RETORNO ÀS 18h00 EM TODOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
85,56
12,0000
0,00
8855/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10631/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE 
GUARULHOS/SP, DIA 20/09/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8856/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10632/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE 
GUARULHOS/SP, E LEVAR TV PARA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP, DIA 23/09/2015, SAÍDA ÀS 11h00 E 
RETORNO ÀS 1h30 DO DIA 24/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
8857/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10633/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA 
17/09/15 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8858/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10634/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA 
16/09/15 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8859/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10635/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA EM 
SÃO PAULO/SP NO DIA 18/09/2015 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8840/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
323,10
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
0,00
100
10636/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM ÀS SÃO PAULO/SP NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA 
IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL REGISTRO 5 - SAÍDA: 27/09/2015, ÀS 17h00 - RETORNO: 
28/09/2015 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
21,39
3,0000
0,00
8841/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
280,84
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
0,00
100
10637/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
3 - VIAGEM A ARARAQUARA/SP NA EMPRESA UNIPER HIDROLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI PARA TRATAR 
ASSUNTOS REF. À IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO BAIRRO CAPINZAL E INDAIATUBA - 
SAÍDA: 23/09/15, ÀS 17h00 E RETORNO: 24/09/15, ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
14,26
2,0000
0,00
8839/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
280,84
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
100
10638/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP NA EMPRESA UNIPER HIDROLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI PARA 
TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO BAIRRO CAPINZAL E 
INDAIATUBA - SAÍDA: 23/09/2015, ÀS 17h00 E RETORNO: 24/09/15 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
14,26
2,0000
0,00
8943/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
898,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
488
10639/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - I CONEPT - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP, REALIZADO 
NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, EM SERTÃOZINHO/SP, SAÍDA ÀS 12h00 DO DIA 14/09 E 
RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 17/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
588,96
3,0000
0,00
8942/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
905,65
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
10640/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,13
2 - LANCHE
35,65
5,0000
196,32
3 - PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO, 
REALIZADO NOS DIA 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015, EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA ÀS 07h00 DO DIA 20/09/15, 
RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 23/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
588,96
3,0000
0,00
8941/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10641/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB JOSÉ BRUNO AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 24/09/15, SAÍDA 
ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8940/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10642/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 22/09/2015, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8938/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10643/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI A PERUÍBE/SP NO DIA 25/09/2015 - SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8939/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10644/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES À SÃO PAULO/SP PARA COMPRAR ARTIGOS DA SEMANA DAS 
CRIANÇAS, DIA DOS PROFESSORES E NATAL, NO DIA 23/09/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 18h30 - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8915/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
10645/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8948/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,85
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
10646/000-2015       
7,85
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.288-X BB (CONFORME CI 
402/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8947/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
39,25
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
10647/000-2015       
7,85
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (18/09/15)
Vl.Total:
7,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
401/2015) - ASSISTÊNCIA
31,40
4,0000
0,00
8946/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
10648/000-2015       
7,85
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/15)
Vl.Total:
7,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI 
400/2015) - ASSISTÊNCIA
7,85
1,0000
0,00
8945/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
23,55
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
10649/000-2015       
7,85
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/15)
Vl.Total:
7,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (28/09/15)
7,85
1,0000
7,85
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
399/2015) - ASSISTÊNCIA
7,85
1,0000
0,00
8944/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
31,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
10650/000-2015       
7,85
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/09/15)
Vl.Total:
23,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (18/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI 
398/2015) - ASSISTÊNCIA
7,85
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
201,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
319
10651/000-2015       
10,08
Item:
1 - BEXIGA DE CORAÇÃO - VERMELHO, COM 50 UNIDADES - RIBERBALL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
201,60
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
24,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
319
10652/000-2015       
4,90
Item:
1 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASTFOOD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
1.694,63
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
10653/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
962,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
102,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
102,48
SV
1,0000
175,69
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO 
DA ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
527,07
SV
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
45,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
458
10654/000-2015       
1,50
Item:
1 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - XADREZ - PARA USO DA VIGILÂNCIA EM AÇÕES DE 
FISCALIZAÇÃO EM REDES DE ESGOTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
115,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
10655/000-2015       
23,00
Item:
1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - IBIRA - PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO NAS UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
231,54
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
437
10656/000-2015       
77,18
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
231,54
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.702,22
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
10657/000-2015       
205,19
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
820,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
255,60
2 - Aquisição de: SENSOR. TPS
255,60
UN
1,0000
406,12
3 - MOTOR. DE PASSO
406,12
1,0000
219,74
4 - SENSOR  DE ROTAÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 1.702,23 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
219,74
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.152,33
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
10658/000-2015       
484,22
Item:
1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
484,22
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
272,64
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
272,64
UN
1,0000
160,46
3 - Aquisiçao de: TUBO. DO TANQUE
160,46
UN
1,0000
138,45
4 - Aquisição de: SENSOR. DO COMBUSTIVEL
138,45
UN
1,0000
96,56
5 - MANGUEIRA. COM ENGATE RAPIDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 1.152,33 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
96,56
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,54
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
10659/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF 
- DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 300,54 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,54
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.156,27
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
10660/000-2015       
1.272,32
Item:
1 - MODULO. ELETRONICO
Vl.Total:
1.272,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
653,20
2 - CORPO DE BORBOLETA
653,20
1,0000
230,75
3 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA - 
DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 2.156,27 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
230,75
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,54
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
10661/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 300,54 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,54
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6800
0,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
1.130,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
326
10662/000-2015       
1.130,00
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. - AOC - LE32D1452 - TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.130,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
407,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
0,00
319
10663/000-2015       
81,55
Item:
1 - QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA. COM MEDIDAS APROXIMADAS 120X90 - PARA USO DAS UNIDADES ESF 
ALAY CORREA, ESF VOTUPOCA, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF AGROCHÁ, UBS DO CENTRO - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
407,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
689,76
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
462
10664/000-2015       
86,22
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP  - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
689,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
689,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
413
10665/000-2015       
86,22
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
689,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
3.050,04
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
323
10666/000-2015       
86,22
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP
Vl.Total:
2.069,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
89,16
2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-M258 - SHARP - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO. UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
980,76
SV
11,0000
1.518,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
RP
J
01.861.858/0001-03
0,00
5001
14872/000-2014       
1.518,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14872/0-2014
Vl.Total:
1.518,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Outubro de 2015.